Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2230036810
Číslo vnútorné: FPO-2023-401-001136
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 29.11.2023
Dátum vystavenia: 07.11.2023
Dátum doručenia: 07.11.2023
Dátum splatnosti: 24.11.2023
Dátum úhrady: 27.11.2023
Predmet:
Suma: 868,82 EUR
Suma s DPH: 901,24 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou ZLP-2023-503-000041....706,- € 10.10.2023  - BU
  • uhradené  27.11.2023.....195,24 €